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Bandi di gara e contratti

ANNO 2019 - Bandi di gara e contratti

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

ANNO 2019:

Contratto manutenzione e assistenza anno 2019 software Gruppo Spaggiari Parma SpA
- Determina a contrarre n.71 del 04/01/19
- Ordinativo n.106 del 07/01/19
- Ordinativo n.4995 del 05/06/19

Fornitura lavagne acciaio anallergiche
- Determina a contrarre n.322 del 11/01/19
- Ordinativo n.323 del 11/01/19

Sostituzione batterie tampone PC
- Ordine n.349 del 12/01/19

Fornitura servizio formazione Esperto esterno per n.2 moduli Inglese primaria e media  - PON FSE “Competenze di Base”
- Determina a contrarre n.524 del 16/01/19 + Disciplinare
- Determina affidamento n.1039 del 25/01/19
- Ordine n.1041 del 25/01/19
- Dettaglio ordine n.1042 del 25/01/19

Servizio pulizia locali Plessi scolastici, periodo gennaio-aprile 2019
- Determina a contrarre n.945 del 23/01/19
- Invito trattativa diretta n.946 del 23/01/19
- Stipula Trattativa diretta sul MEPA n.799088 del 31/01/19
- Determina a contrarre n.3131 del 28/02/19
- Invito trattativa diretta n.3132 del 28/03/19
- Ordine affidamento n.3294 del 02/04/19

Bando Noleggio Pullman a.s.2018/19
- Determina a contrarre n.989 del 24/01/19
- Bando di gara n.1001 del 24/01/19
- Nomina Commissione n.1674 del 20/02/19
- Determina di aggiudicazione provvisoria n.1835 del 14/02/19
- Conferma aggiudicazione definitiva n.2589 del 12/03/19

Noleggio biennale n.1 fotocopiatrice uso ufficio per Segreteria
- Comunicazione proroga n.1134 del 28/01/19
- Determina a contrarre n.2901 del 21/03/19
- Determina di aggiudicazione n.3906 del 26/04/19
- Contratto noleggio n.4139 del 06/05/19

Noleggio biennale n.4 fotocopiatrici uso didattico per Plessi scolastici
- Comunicazione proroga n.1134 del 28/01/19
- Determina a contrarre n.2903 del 21/03/19
- Contratto noleggio n.4140 del 06/05/19

Fornitura risme di carta A4
- Determina a contrarre n.1179 del 29/01/19
- Ordinativo n.1180 del 29/01/19

Fornitura ingressi alunni visita 09/04/19 Fattoria Al Boschetto (Terracina)
- Determina a contrarre n.1575 del 07/02/19
- Ordinativo n.1659 del 11/02/19

Fornitura ingressi alunni gita 16/04/19 Parco Zoomarine (Pomezia)
- Determina a contrarre n.1576 del 07/02/19
- Ordinativo n.1660 del 11/02/19

Fornitura ingressi + guide visite alunni 06/05/19 e 07/05/19 Museo Piana delle Orme (Latina)
- Determina a contrarre n.1708 del 12/02/19
- Ordinativo n.1757 del 13/02/19

Sostituzione hard disk PC
- Ordine n.1966 del 19/02/19

Bando Viaggio istruzione Bologna-Parma-Modena a.s.2018/19
- Determina a contrarre n.2096 del 25/02/19
- Bando di gara n.2098 del 25/02/19
- Nomina Commissione n.2550 del 11/03/19
- Determina di aggiudicazione provvisoria n.2795 del 18/03/19
- Conferma aggiudicazione definitiva n.3085 del 27/03/19

Fornitura Eventi musicali Progetto “FA-RE DAL NULLA: Munari e altri Suoni”
- Determina a contrarre n.2195 del 27/02/19
- Ordinativo n.2282 del 01/03/19

Fornitura hosting Linux n.1 anno sito web www.ic1pontecorvo.edu.it
- Ordinativo n.2416 del 06/03/19

Noleggio PC per laboratorio informatica, durante prove Invalsi CBT
- Determina a contrarre n.2648 del 13/03/19
- Ordinativo n.2651 del 13/03/19

Fornitura scanner HP
- Determina a contrarre n.2661 del 13/03/19
- Invio ordine Mepa n.2670 del 14/03/19
- Stipula ordine Mepa n.4841605 del 14/03/19

Fornitura toner stampante
- Determina a contrarre n.3189 del 29/03/19
- Invio ordine Mepa n.3223 del 01/04/19
- Stipula ordine Mepa n.4873871 del 01/04/19

Servizio pulizia locali Plessi scolastici, periodo aprile-dicembre 2019
- Verbale ordinativo provvisorio n.3285 del 02/04/19

Fornitura materiale pronto soccorso
- Determina a contrarre n.3409 del 05/04/19
- Ordinativo n.3410 del 05/04/19

Fornitura materiale didattico e di facile consumo a.s.2018/19
- Determina a contrarre n.3509 del 09/04/19
- Ordinativo n.3617 del 11/04/19
- Ordinativo n.3618 del 11/04/19
- Ordinativo n.3620 del 11/04/19

Fornitura materiale didattico e di facile consumo alunni disabili a.s.2018/19
- Determina a contrarre n.3549 del 09/04/19
- Ordinativo n.3622 del 11/04/19
- Ordinativo n.3623 del 11/04/19

Fornitura materiale pubblicità  - PON FSE “Competenze di Base” Logicamente insieme
- Determina a contrarre n.3780 del 16/04/19 + Disciplinare
- Determina affidamento n.4022 del 30/04/19
- Ordine n.4023 del 30/04/19

Fornitura materiale pubblicità  - PON FSE “Competenze di Base” Carpe-Diem
- Determina a contrarre n.3785 del 16/04/19 + Disciplinare
- Determina affidamento n.4026 del 30/04/19
- Ordine n.4027 del 30/04/19 

Fornitura confezioni batterie AAA
- Determina a contrarre n.3904 del 26/04/19
- Invio ordine Mepa n.3905 del 26/04/19
- Stipula ordine Mepa n.4916364 del 26/04/19

Fornitura cancelleria e stampati Esame di Stato a.s.2018/19
- Determina a contrarre n.4296 del 09/05/19
- Ordinativo n.4297 del 09/05/19

Fornitura materiale didattico moduli - PON FSE “Patrimonio”
- Determina a contrarre n.4523 del 17/05/19 + Disciplinare
- Determina affidamento n.4825 del 29/05/19
- Ordine n.4826 del 29/05/19

Fornitura materiale didattico moduli - PON FSE “Cittadinanza Digitale”
- Determina a contrarre n.4531 del 17/05/19 + Disciplinare
- Determina affidamento n.4827 del 29/05/19
- Ordine n.4828 del 29/05/19

Fornitura n.1 Licenza Microsoft Windows 10 Pro
- Determina a contrarre n.4671 del 22/05/19
- Invio ordine Mepa n.4673 del 22/05/19
- Stipula ordine Mepa n.4960100 del 22/05/19

Fornitura risme di carta A4 e A3
- Determina a contrarre n.5260 del 13/06/19
- Ordinativo n.5261 del 13/06/19

Servizio di intermediazione assicurativo (broker) triennio 2019/2022
- Determina a contrarre n.5278 del 14/06/19
- Ordine affidamento/modulo incarico

Riattivazione licenza software ObloTulip rilevatori presenze
- Determina a contrarre n.5527 del 25/06/19
- Ordine n.5528 del 25/06/19

Fornitura servizio formazione Esperti esterni per n.2 moduli - PON FSE “Educazione al patrimonio culturale”
- Determina a contrarre n.5836 del 16/07/19 + avviso indagine di mercato
- Nomina Commissione n.6/emerg del 23/08/19
- Determina affidamento n.7226 del 17/09/19
- Dettaglio ordine n.7279 del 18/09/19

Fornitura materiale di cancelleria, di facile consumo, e servizi stampe e copie
- Determina a contrarre e affidamento n.5846 del 17/07/19

Fornitura Firma Digitale nuovo DS, per sw “Segreteria Digitale”
- Determina a contrarre n.6708 del 03/09/19
- Ordine n.6709 del 03/09/19

Bando gara Contratto triennale di assicurazione Infortuni e Responsabilità civile
- Accordo di Rete del 12/07/19
- Determina a contrarre n.6968 del 11/09/19
- Verbale aggiudicazione n.3604 del 11/10/19

Assistenza specialistica disabili sensoriali - Regione Lazio a.s.2019/20
- Determina a contrarre n.7006 del 12/09/19 + avviso indagine di mercato
- Nomina Commissione n.7652 del 25/09/19
- Determina aggiudicazione n.8660 del 29/10/19
- Contratto n.8749 del 04/11/19

Fornitura materiale igienico e di pulizia
- Determina a contrarre n.7356 del 19/09/19
- Ordine n.7705 del 26/09/19

Rinnovo biennale licenze software antivirus “Kaspersky” per tutti i PC della scuola
- Determina a contrarre n.7765 del 28/09/19
- Ordine n.7767 del 28/09/19

Fornitura risme di carta A4
- Determina a contrarre n.7768 del 28/09/19
- Ordine n.8022 del 04/10/19

Fornitura servizio Responsabile Protezione Dati RPD/DPO
- Determina a contrarre n.8071 del 07/10/19
- Disciplinare n.8072 del 07/10/19
- Ordinativo n.8075 del 07/10/19
- Conferma aggiudicazione n.8498 del 23/10/19
- Atto designazione DPO n.9242 del 23/11/19 + allegato

Interventi sistemazione laboratorio aula informatica
- Ordine n.8112 del 08/10/19

Sostituzione HD PC
- Ordine n.8470 del 23/10/19

Fornitura servizi #scuolebelle
- Atto Aggiuntivo n.8860 del 06/11/19

Fornitura materiale per le Azioni di Pubblicità - PON FSE “Educazione al patrimonio culturale”
- Determina a contrarre n.8886 del 07/11/19 + Disciplinare
- Determina affidamento n.9252 del 23/11/19
- Ordine n.9253 del 23/11/19

Fornitura ingressi alunni visite Villaggio Babbo Natale dicembre 2019
- Determina a contrarre n.8891 del 07/11/19
- Ordine n.8893 del 07/11/19

Contratto biennale di assistenza e manutenzione hardware e software
- Determina a contrarre n.9037 del 13/11/19
- Conferma aggiudicazione n.9506 del 03/12/19
- Contratto biennale n.9539 del 04/12/19

Servizio trasporto alunni “SETTIMANA DI STUDIO E SPORT SULLA NEVE” a Campitello Matese 2020
- Determina a contrarre n.9148 del 18/11/19
- Ordine n.9544 del 04/12/19
Lettera annullamento n.3 del 06/03/20

Fornitura pacchetto servizi “SETTIMANA DI STUDIO E SPORT SULLA NEVE” a Campitello Matese 2020
- Determina a contrarre n.9193 del 20/11/19
- Ordine affidamento n.9346 del 27/11/19
Lettera recesso n.2 del 06/03/20

Fornitura n.1 PC desktop
- Determina a contrarre n.9243 del 23/11/19
- Invio Trattativa Diretta n.9244 del 23/11/19
- Stipula Trattativa diretta sul MEPA n.1130855 del 02/12/19

Fornitura materiale didattico e di facile consumo a.s.2019/20
- Determina a contrarre n.9361 del 27/11/19
- Ordinativo n.9524 del 03/12/19 n.1
- Ordinativo n.9524 del 03/12/19 n.2

Prestazione d’opera Progetto “Di Storia In Storia” scuola infanzia
- Determina a contrarre n.9607 del 06/12/19
- Contratto prestazione opera n.10058 del 20/12/19

Fornitura servizio formazione Esperto Progetto “Happy English” scuola infanzia
- Determina a contrarre n.9664 del 09/12/19 + disciplinare
- Comunicazione affidamento n.9346 del 27/11/19
- Ordine n.94 del 09/01/20

Convenzione di cassa Istituto Tesoriere 2020-2023
- Accordo di Rete per gara del 18/12/19

Fornitura materiale di cancelleria, di facile consumo, e servizi stampe e copie
- Determina a contrarre e affidamento n.10016 del 19/12/19

Contratto triennale 2019-22 Assicurazione integrativa infortuni-RC alunni-personale
- prima annualità 2019/20 n.10021 del 19/12/19

Fornitura materiale cassette pronto soccorso
- Determina a contrarre n.10095 del 27/12/19
- Ordine n.10097 del 27/12/19

 

 

 

NOTA: Per quanto riguarda "i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione" (la cui pubblicazione è prevista dall'art.29, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016), essi sono consultabili - per ogni contratto stipulato - nella sezione "Pagamenti dell'Amministrazione" - "Dati sui pagamenti", nelle tabelle dei dati dei pagamenti ai fornitori (Mandati) prodotte dal proprio software di Contabilità.